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2015年火炬一小部门预算编制说明
作者:管理员    发布于:2015-05-19 09:09:24    文字:【】【】【


一、2015年部门预算编制指导思想和原则

指导思想:全面贯彻党的十八届三中全会精神,认真落实市委、市政府、区党工委、管委会决策部署,进一步完善公共财政预算管理体制,推行以结果为导向的预算编制改革,着力提高预算管理科学化精细化水平。加强综合预算管理,深化财政支出评价。严格执行财经纪律,从严从紧控制一般性支出,集中财力办大事。坚持厉行节约,严格“三公”经费管理。 推进管委会购买服务预算管理。

原则:

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。

2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理,统筹安排各项财政资金和其他收入,将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出,

二、2015年部门主要职责

根据绵高财预[2014]8号文件规定,本单位主要职责是:贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育行政部门的法律法规和各项规章制度。

三、2015年主要工作任务

2015年主要工作任务及目标是:使九年义务教育健康有序开展,促进高新区的教育发展,在上级主管部门和区财政局的领导下,争取资金改善办学条件,为我校师生提供更好的学习和生活的环境。

四、收支预算总体情况

火炬一小2015年部门预算总收入为444万元,其中:当年财政拨款收入405万元,财政专户收入39万元,上年结转收入0万元。2015年部门预算总支出444万元,其中:基本支出429万元,项目支出15万元。

五、支出预算安排情况

火炬一小预算安排 基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障学前班正常运转的日常支出。

                                                   绵阳高新区火炬第一小学校

                                                           2015年5月18日


附件下载:2015年收支预算总表.xls 

附件下载:三公经费表.xls 

附件下载:项目支出预算表.xls

脚注信息
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